DB-System  Dokumentation
Einkauf Eingangs-Stornierung

 

Im Modul Ausgangs-Stornierung können für das Rechnungswesen freigegebene oder an die Finanzbuchhaltung übergebene

Ausgangsrechnungen oder -gutschriften storniert werden.

Rechnungen und Gutschriften können ab dem Status Abgeschlossen (= an Finanzbuchhaltung übergeben) nicht gelöscht oder geändert werden. Diese Vorgänge können nur durch einen Stornierung für ungültig erklärt werden.

 

Eine Rechnung oder Gutschrift kann in den Stornovorgang übernommen werde. Mit der Übernahme wird der

übernommenen Vorgang als gesperrt markiert und kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bearbeitet werden.

Wird eine Stornierung gelöscht, so werden die zugehörigen Vorgänge zurückgesetzt.

Mit der Freigabe der Stornierung werden alle verknüpften Vorgänge in den Status Freigabe Rechnungswesen

zurückgesetzt und können überarbeitet und neu berechnet werden.

 

Die stornierten Rechnungen und Gutschriften sind für eine  weitere Bearbeitung gesperrt. Der Verweis auf die Stornierung

ist in der Übersicht der Ausgangsrechnungen/-gutschriften ersichtlich.

 

An die FiBu übergeben Stornierungen sind vor weiteren Änderungen gesperrt.

 

Das Modul ist in 2 Register aufgeteilt

·        Übersicht

·        Bearbeitung

 

 

Register Übersicht

 

Die Übersicht dient als Informationsquelle über den Bearbeitungsstand der Stornierung.

Zur besseren Übersicht werden die verschiedenen Status farbig hervorgehoben. Die Farben können in der

Konfiguration eingestellt werden.

 

Im Register gibt es 5 Bereiche 

·        Übersichtsliste

·        Daten

·        Historie

·        Positionen

·        Suche

 

 

Abb. Register Übersicht

 

Anzeige ab

    Auswahl auf Kalender

    Das Datum grenzt die Übersicht ein. Es werden nur Stornos ab dem eingetragenen Datum angezeigt.

    Den Wert können Sie im Modul Konfiguration standardmäßig vorbelegen.

 

 

Filter

 

   Setzt den Filter wechselweise auf den Status der Stornos. Jedes weitere klicken bewirkt ein Setzten

                des nächsten Status (Abb. Status).

    Entfernt den Filter Status.

 

   

Es können 3 Filter gesetzt werden

 

 

 

Abb. Status

 

 

 

 

Register Bearbeitung

 

Im Register Bearbeitung werden alle Details des übernommen Vorgangs angezeigt.

Dieses Register ist in 2 Bereiche eingeteilt:

 

    Kopfdaten der Stornierung

    Positionsbearbeitung

 

 Abb. Register Bearbeitung

 

 

 

Übernahme

 

Ein Übernahme ist nur für Vorgänge möglich, die den Status Freigabe Rechnungswesen erreicht oder überschritten haben.

Mit Eingabe des Kunden oder/und der Lieferanschrift können Sie die Auswahl der Vorgänge eingrenzen.

Die Buttons sind nur im Modus Neu aktiviert und werden nach einer Übernahme deaktiviert.

 

 

Folgende Übernahmen sind möglich :

 

 

Abb. Auswahl Rechnungen

 

 

 

 

Freigeben      

    Sobald die Kriterien für die Freigabe erfüllt sind wird der  Button  aktiv und die

    Stornierung kann zur Übernahme in die Finanzbuchhaltung freigegeben werden.

Nach der Freigabe werden verknüpfte Vorgänge zurückgesetzt. Der Vorgang wird automatisch

        gespeichert.

 

Anlage       

    Sie können der Stornierung eine Anlage hinzufügen.

 

 

 

Kopfdaten der Stornierung

 

Die Übernahme des Kunden oder der Lieferanschrift ist nur so lange möglich, wie noch kein Vorgang übernommen

wurde und dient zur Eingrenzung der Übersichtsliste bei einer Übernahme.

 

Kreditor

   Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)

    Es werden hier nur Kunden angezeigt. Ist dem Kunden eine Rechnungsanschrift zugeordnet worden,

    so wird diese automatisch mit übernommen.

Rechnungsanschrift

   Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)

Lieferanschrift

   Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)

   Wurde ein Kunde ausgewählt, so erscheinen hier nur die verknüpften Partner.

Nummer

    Bitte tragen Sie hier die Stornierungsnummer ein.

Datum

    Auswahl Kalender, wird mit dem Systemdatum vorbelegt.

Buchungsperiode

    Wird aus dem Storno-Datum generiert und kann bei Bedarf geändert werden.

Hinweis

    Hier kann eine Bemerkung zur Stornierung hinterlegt werden.

    Der Hinweis wird mit ausgedruckt.

 

 

 

 Abb. Kopfdaten

 

 

 

Abb. Auswahl Geschäftspartner

 

 

 

 

Positionsbearbeitung

 

Die Positionen können in einer Stornierung nicht bearbeitet werden.

Die Register dienen lediglich zur Information.

 

Die "Positionsbearbeitung" ist in weitere Register unterteilt:

    Position

    Fibu

    Zusatztext

   

 

Register Position

 

Abb. Register Position

 

 

 

 

Register Fibu

 

Im Register Fibu (Finanzbuchhaltung) können Angaben für das Rechnungswesen eingesehen

werden.

 

Abb. Register Fibu

 

 

 

Register Zusatztext

 

 

Abb. Register Zusatztext

 

 

 

 

Drucken

 

Die Eingangsstornierungen können analog den Ausgangsstornierungen gedruckt werden

 

 

 

 

 

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